内部审计
岗位职责: 1、根据审计计划开展财务、经营及萨班斯法案内部控制合规性审计,编写工作底稿并提出改进建议; 2、跟踪公司制度、流程的运行状况,监督审计结果改进的落实情况,及时发现潜在风险; 3、随时与各部门保持沟通,对相关部门风险管理和内部控制的实施提供专业意见; 4、为新业务、新流程及流程改进提供内部控制方面的专业意见; 5、完成领导交办的其他事宜。