综合管理类
 

内部审计

部门:综合管理
工作地点:北京

岗位职责:
1、根据审计计划开展财务、经营及萨班斯法案内部控制合规性审计,编写工作底稿并提出改进建议;
2、跟踪公司制度、流程的运行状况,监督审计结果改进的落实情况,及时发现潜在风险;
3、随时与各部门保持沟通,对相关部门风险管理和内部控制的实施提供专业意见;
4、为新业务、新流程及流程改进提供内部控制方面的专业意见;
5、完成领导交办的其他事宜。

任职要求:
1、大学本科以上学历,2年以上会计师事务所、大型企业或者上市公司内部审计工作经验;
2、最好具备CPA、CIA或相关专业资格;
3、熟练使用常用办公软件,英语六级以上,听读流利;
4、有较强的分析判断能力,良好的职业道德与敬业精神,较强的沟通能力和团队合作精神,且可根据工作需求出差;
5、具有萨班斯法案审计或互联网企业内审工作经验者优先考虑。